各相关单位:
受审计署办公厅委托,中国内部审计协会负责2022至2023年度2项内部审计科研课题招标的具体组织工作。参照《审计署重点科研课题管理规定》,采取面向全国公开招标的方式确定课题组。课题及其主要研究内容如下:
一、内部审计高质量发展研究
主要研究:内部审计高质量发展的必要性和重要意义;内部审计高质量发展遇到的问题及解决思路;实现内部审计高质量发展的路径和举措等。
二、内部审计推动审计整改相关问题研究
主要研究内部审计推动审计整改的重要性;内部审计推动审计整改的途径和方式;内部审计推动审计整改实践中遇到的问题、难点及解决对策等。
以上课题自本通知发布之日起接受申报。凡符合《审计署重点科研课题管理规定》(见附件2)的申报条件者,填写《内部审计科研课题立项申请表》(见附件1),于2023年7月10日前将申请表纸质件(一式10份)统一交至科研处3711办公室,并将申请表电子件发送至邮箱(24937916@qq.com)。发送电子邮件时请务必在主题栏标明“2022-2023审计课题申报”字样。
联 系 人:王有景 联系电话:2133889